RSS

Использование бюджетных средств в 2014 году

Целевые программы.

  1. Программа «Общее образование».

1.1 «Реализация комплекса мер по благоустройству территории государственных образовательных учреждений».

КБК 0702 03 А 0267 244

«Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» при уточненном плане финансирования плане 13 440 800,00 руб., средства освоены в сумме 12 933 256,85 руб., что составляет 96,2%.

Средства направлены по КОСГУ 225 на благоустройство территории, в том числе по объектам:

ГБУ СОШ № 1222 (Новохохловская ул., д. 8) выполнены следующие виды работ – 9 960 750,00 руб

- ремонт асфальтобетонного покрытия – 1400 кв.м.

- устройство газонного ограждения – 157 п/м.

- ремонт газона – 3900 кв.м.

- ремонт контейнерных площадок – 1 шт.

- устройство полиуретанового покрытия на детских площадках общей площадью – 1000 кв.м.

- устройство полиуретанового покрытия на спортивной площадке – 333 кв.м.

- установка малых архитектурных форм;

- устройство плиточного покрытия тротуаров общей площадью – 115 п/м.

- устройство садового бортового камня – 594 п/м.

- устройство ограждения – 684 кв.м.

- посадка живой изгороди 120 шт. кустов

- устройство цветников 35 кв.м.

- ремонт теневых навесов – 7 шт.

- санитарная обрезка деревьев – 10 шт.

ГБОУ детский сад № 134 (Перовское шоссе, дом 8а) выполнены следующие виды работ – 1 278 136,47 руб.

- ремонт веранд 6 штук S= 35.7 м2.

- посадка деревьев в количестве 24 штуки.

- установка малых архитектурных форм (качели-балансиры 6шт., песочниц 6 шт., качалка на пружине 1 шт.).

- санитарная обрезка деревьев 40 шт.

ГБОУ детский сад № 550 (Орехово-Зуевский проезд, дом 24) выполнены следующие виды работ – 838 860,88 руб.

- ремонт полов веранд 5 штук S= 35.7 м2.

- посадка деревьев в количестве 19 штуки.

ГБОУ детский сад № 350 (ул.Нижегородская, дом 80, корп.1) выполнены следующие виды работ – 855 509,50 руб.

- ремонт веранд 3 штуки S= 18.0м2.

- посадка деревьев в количестве 35 штук.

- установка малых архитектурных форм (домик-беседка 3 шт.,качели-балансиры 2 шт., песочниц 3шт., качалка на пружине 2 шт., скамейка 7 шт.).

- омолаживающая обрезка 6 деревьев.

507543,15 руб. – тендерное снижение по программе «Общее образование»

По состоянию на 31.12.2014 г. все работы выполнены в полном объеме и приняты АТИ ЮВАО г. Москвы.

  1. Программа «Жилищно-коммунальное хозяйство».

2.1 Управление жилищным фондом в городе Москве.

2.1.1. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений.

КБК 0505 05Г 0181 111

«Фонд оплаты труда и страховые взносы» при уточненном плане финансирования 21 462 100,00 рублей, средства освоены в сумме 21 462 092,91 рублей, что составляет 100%. Средства были направлены: по КОСГУ 211 на выплату заработной платы сотрудникам (среднесписочная численность организации в 2014 году 47 человек)- 21 462 092,91 руб.; по КОСГУ 213 на начисления от заработной платы – 6 428 338,58 руб. Экономия составила 53 261,42 руб.

2.1. КБК 0505 05Г 0181 244

«Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» при уточненном плане финансирования 7 486 000,00 рублей, средства освоены в сумме 7 482 893,96 рублей, что составляет 99,96%.

Средства были направлены:

по КОСГУ 221 на оплату услуг связи – 328 528,78 руб.;

по КОСГУ 222 на оплату транспортных услуг – 1 806 790,00 руб.;

по КОСГУ 223 на оплату коммунальных услуг –938 979,28 руб.;

по КОСГУ 225 на оплату работ, услуг по содержанию имущества – 1 665 041,03 руб.;

по КОСГУ 226 на оплату прочих работ, услуг – 2 087 386,45 руб.;

по КОСГУ 310 на приобретение основных средств – 163 400,00 руб.;

по КОСГУ 340 на приобретение материальных запасов – 492 768,42 руб.

Экономия – 3 106,04 руб.

КБК 0505 05 Г 0181 852

«Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей» при уточненном плане финансирования 864 000,00 рублей, средства освоены в сумме 717 992,01 рублей, что составляет 83,10 %. Средства были направлены: по КОСГУ 290 на уплату налогов государственной пошлины и сборов, разного рода платежей, в бюджеты всех уровней 717 992,01 руб.

2.2. «Содержание дворовых территорий».

КБК 0503 05Д 0101 244

«Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» при уточненном плане финансирования 66 083 200,00 рублей, средства освоены в сумме 66 081 875,93 рублей, что составляет 99,99%. Средства были направлены: по КОСГУ 225: Выполнение работ по уборке дворовых территорий – 65 745 180,55 рублей, по КОСГУ 226: Прочие работы по заказу справок БТИ, корректировке паспортов – 336 695,38 рублей.

2.3. «Благоустройство территорий жилой застройки».

КБК 0503 05Д0201 244

«Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» при уточненном плане финансирования 17 330 800,00 рублей, средства освоены в сумме 17 330 798,76 рублей, что составляет 99,99 %. Средства направлены по КОСГУ 225 на благоустройство 25 дворовых территорий – 17 330 798,76 рублей

2.4. Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда

КБК 0501 05В 0101 244

«Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда» при уточненном плане финансирования 3 299 000,00 рублей, средства освоены в сумме 3 298 992,60 рублей, что составляет 99,99%. Средства направлены по КОСГУ 225:

- работы по приведению в порядок систем дымоудаления и противопожарной автоматики ( Рязанский проспект, дом 5) – 1 710 040,82 руб.

- Работы по ремонту инженерных коммуникаций (ул.Бронницкая д.12) - 449 870,26 руб.

- Замена горячего водоснабжения в жилом доме (Бронницкий проезд д. 2) – 1 139 081,52 руб

2.5. «Реализация дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов города Москвы» (Постановление правительства Москвы 484-ПП)

КБК 0501 05Д 0701 244

«Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» при уточненном плане финансирования 5 968 700,00 рублей, средства освоены в сумме 5 968 363,12 рублей, что составляет 99,99%. Средства были направлены: по КОСГУ 225 на ремонт кровель жилых домов. 5 761 944,37 рублей, по КОСГУ 226 – 206 418,75 рублей.

2.6. «Расходы на стимулирование участия управ районов города Москвы в работе по обеспечению поступления отдельных видов доходов в бюджет города Москвы и на финансовое обеспечение мероприятий по развитию районов города Москвы» (Постановление правительства Москвы 849-ПП)

КБК 0501 05Д 0801 244

«Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» при уточненном плане финансирования 4 049 100,00 рублей, средства освоены в сумме 3 947 975,24 рублей, что составляет 97,5%. Средства были направлены: по КОСГУ 225 на ремонт кровель жилых домов. Экономия составила 101 124 ,76 рублей за счет тендерного снижения при проведении торгов 4 квартале 2014 года.

2.7. «Реализация дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов города Москвы» (Постановление правительства Москвы 484-ПП)

КБК 0503 05Д 0701 244

«Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» при уточненном плане финансирования 5 602 600,00 рублей, средства освоены в сумме 5 602 532,15 рублей, что составляет 99,99%. Средства были направлены: по КОСГУ 225 на благоустройство территории Нижегородского района.

2.8. «Расходы на стимулирование участия управ районов города Москвы в работе по обеспечению поступления отдельных видов доходов в бюджет города Москвы и на финансовое обеспечение мероприятий по развитию районов города Москвы» (Постановление правительства Москвы 849-ПП)

КБК 0503 05Д 0801 244

«Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» при уточненном плане финансирования 5 872 000,00 рублей, средства освоены в сумме 5 584 463,71 рублей, что составляет 95,1%. Средства были направлены: по КОСГУ 225 на благоустройство дворовых территорий – 4 188 431,38, по КОСГУ 310 на установку уличных тренажеров и антипарковочных столбиков 1 396 032,33.

3. Программа «Информационный город».

«Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы».

КБК 0113 12 В 0400 244

«Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» при уточненном плане финансирования 106 100 руб., средства освоены в сумме 106 100,00 рублей, что составляет 100 %. Средства были направлены: по КОСГУ 226 на оплату прочих работ, услуг (лицензии на использование индексов, информационные услуги по сопровождению программного обеспечения).

4. Программа «Культура Москвы»

КБК 0804 09Г0703 244

«Культурные центры, дома культуры, клубы и учреждения кинофикации»

«Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства» при уточненном плане 1 571 800,00 руб. средства освоены 1 564 921,63 руб.,(99,6%), направлены по КОСГУ 221 на оплату услуг связи – 21 000,00 рублей, по КОСГУ 223 на оплату коммунальных услуг по помещениям досуговых учреждений – 117 347,29 руб., по КОСГУ 225 на оплату эксплуатационных услуг – 101 686,14 руб., по КОСГУ 226 – на проведение досуговых мероприятий для населения -900 000,0 руб., по КОСГУ 290 – на приобретение Новогодних билетов, подарков, сувенирной продукции к проводимым мероприятиям – 424 888,20 руб.

КБК 0804 09Г0781 611

«Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) при уточненном плане 4 275 900,00 руб. перечислено ГБУ «Кругозор» на выполнение государственного задания 4 275 900,00 руб.

5. Программа «Массовый спорт»

КБК 1102 10А0304 244

«Массовая физкультурно-спортивная работа»

«Осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства» при уточненном плане 2 114 100,0 руб. средства освоены в сумме 2 114 085,00 руб.(99,99%). Направлены по КОСГУ 225 – 1 102 285,00 руб. на содержание и обслуживание спортивных площадок, по КОСГУ 226 – 1 011 800,00 руб. на проведение спортивных мероприятий.

КБК 1102 10А0381 611

«Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) при плане 536 000 руб. перечислено ГБУ «Кругозор» на выполнение государственного задания 536 000 руб.

КБК 1102 10А0900 243

«Развитие индустрии отдыха и туризма»

«Проведение работ по капитальному ремонту» при уточненном плане 71 700 руб. средства освоены по КОСГУ 226 в сумме 71 698,74 руб., что составило 100 %. Получена проектная документация на одну спортплощадку.

6. «Реализация дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов города Москвы» (Постановление Правительства Москвы 484-ПП)

КБК 0804 05Д 0701 244

«Работы, услуги по содержанию имущества» при уточненном плане 2 160 200,0 руб. средства освоены на сумму 2 160 180,0 руб., что составляет 100 %. Направлены по КОСГУ 226 проведение праздничных мероприятий.

КБК 1102 05Д 0701 244

«Прочие работы, услуги» при уточненном плане 1 569 300,0 руб., средства освоены в сумме 1 569 240,0 руб., что составляет 100 %. Средства направлены по КОСГУ 226 на проведение спортивных мероприятий.

КБК 1003 05Д 0701 321

«Социальное обеспечение населения»

«Пособия по социальной помощи населению» при уточненном плане 2 200 000,0 руб., средства освоены в размере 2 200 000,0руб., что составляет 100 %. Средства направлены по КОСГУ 262 на оказание материальной помощи малоимущим жителям района (303 чел.).

КБК 1003 05Д0701 323

«Пособия по социальной помощи населению» при уточненном плане 824 100,0 руб., средства освоены в размере 824 093,0 руб., что составляет 100 %. Средства направлены по КОСГУ 226 на ремонт квартир ветеранов.

Непрограммные мероприятия.

  1. 1. Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы.

Обеспечение деятельности территориальных органов государственной власти города Москвы.

КБК 0113 31Б0105 121

«Фонд оплаты труда и страховые взносы» при уточненном плане финансирования 23 991 900,0 рублей, средства освоены в сумме 23 991 885,91 рублей, что составляет 100%. Средства были направлены: по КОСГУ 211 на выплату заработной платы сотрудникам (среднесписочная численность организации в 2014 году 25 человек) – 18 910 199,95 руб.; по КОСГУ 213 на начисления от заработной платы – 5 081 685,96 руб.

КБК 0113 31Б0105 122

«Единовременные выплаты в соответствии с указом Мэра Москвы № 10-УМ и расходы на компенсации на санаторно-курортное лечение» при уточненном плане финансирования 1 770 800,0 рублей, средства освоены в сумме 1 770 683,91 рублей, что составляет 100,0%. Средства направлены по КОСГУ 212 на компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку сотрудниками управы.

КБК 0113 31Б0105 244

«Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» при уточненном плане финансирования 5 606 800 рублей, средства освоены в сумме 5 605 399,06 рублей, что составляет 99,98%. Средства были направлены: по КОСГУ 221 на оплату услуг связи – 294 199,66 руб.; по КОСГУ 222 на оплату транспортных услуг – 859 392,56 руб.; по КОСГУ 223 на оплату коммунальных услуг 568 853,57 руб.; по КОСГУ 225 на оплату работ, услуг по содержанию имущества 1 098 815,94 руб.; по КОСГУ 226 на оплату прочих работ, услуг – 1 914 595,85 руб.; по КОСГУ 310 на приобретение основных средств – 378 700,0 руб.; по КОСГУ 340 на приобретение материальных запасов – 490 841,48 руб.

КБК 0113 35Г0111 122

«Прочие выплаты» при уточненном плане финансирования 2 424 780,0 рублей, средства освоены в сумме 2 424 780,0 рублей, что составляет 100 %. Средства направлены по КОСГУ 212 на выплату компенсации за медицинское обслуживание государственных гражданских служащих города Москвы и членов их семей, имеющих право на получение компенсации согласно указу Мэра Москвы от 13 декабря 2005 г. № 83-УМ «О медицинском и санаторно-курортном обслуживании государственных гражданских служащих города Москвы»

  1. 2. Прочие внепрограммные расходы.

Прочие внепрограммные расходные обязательства префектур административных округов.

КБК 0314 35Е0101 244

«Материально-техническое обеспечение и содержание помещений для организации работы общественных пунктов охраны порядка и работы с ветеранами» при уточненном плане финансирования 803 800,0 рублей, средства освоены в сумме 803 693,22 рублей, что составляет 99,99%. Средства были направлены по КОСГУ 221 на услуги связи – 35 000,00 руб.; по КОСГУ 223 на оплату коммунальных услуг 35 891,59 руб.; по КОСГУ 225 на оплату работ, услуг по содержанию имущества – 562 842,0 руб.; по КОСГУ 310 на приобретение основных средств – 31 380,0 руб.; по КОСГУ 340 на приобретение материальных запасов – 138 579,63 (3 помещения).

КБК 1006 35Е0101 244

«Материально-техническое обеспечение и содержание помещений для организации работы общественных пунктов охраны порядка и работы с ветеранами» при уточненном плане финансирования 471 100,0 рублей, средства освоены в сумме 470 991,78 рублей, что составляет 99,98%. Средства были направлены по КОСГУ 221 на услуги связи – 15 000,00 руб.; по КОСГУ 223 на оплату коммунальных услуг в сумме 113 442,22 рублей, по КОСГУ 225 на оплату работ, услуг по содержанию имущества – 113 554,56 руб.; по КОСГУ 310 на приобретение основных средств – 193 995,0 руб. по КОСГУ 340 на приобретение материальных запасов – 35 000,0 рублей. (3 помещения).

КБК 1202 35Е0101 244

«Периодическая печать и издательства» при уточненном плане финансирования 1 277 800,0 рублей, средства освоены в сумме 1 277 738,87 рублей, что составляет 100%. Средства были направлены по КОСГУ 226 на ежемесячный выпуск районной газеты «Нижегородский район» - 12 выпусков и четыре спец выпусков, тиражом 14 000 экземпляров.

КБК 1204 35Е0101 244

«Другие вопросы в области средств массовой информации» при уточненном плане финансирования 416 000,0 рублей, средства освоены в сумме 415 996,96 рублей, что составляет 100%. Средства были направлены по КОСГУ 226 на информирование жителей округа (полиграфическая продукция, изготовление информационных листовок, обслуживание сайта управы).

КБК 0412 35Е0101 244

«Праздничное и тематическое оформление территории административного округа» при уточненном плане финансирования 100 000,00 рублей, средства освоены в сумме 99 984,0 рублей, что составляет 100%. Средства были направлены по КОСГУ 226 на праздничное оформление территории района.

КБК 0804 35Е0101 244

«Праздничные и социально значимые мероприятия для населения» при уточненном плане финансирования 916 600,0 рублей, средства освоены в сумме 916 032,82 рублей, что составляет 99,94%. Средства были направлены по КОСГУ 222 на оплату транспортных услуг для жителей района – 395 505,50 руб.; по КОСГУ 226 на оплату проведения праздничных мероприятий в районе в размере 480 727,32 руб.; КОСГУ 290 на оплату приобретения новогодних билетов для населения района в размере 39 800,0 руб.

КБК 0107 35Е0101 244

«Материально-техническое обеспечение мероприятий по проведению выборов и референдумов» при уточненном плане финансирования 234 000,0 рублей, средства освоены в сумме 233 925,56 рублей, что составляет 99,97%. Средства были направлены по КОСГУ 221 на оплату услуг связи – 33 926,18 руб.; по КОСГУ 340 в размере 199 999,38 руб. на приобретение материальных запасов для ТИК и УИК (14).

Расходование бюджетных средств производилось строго в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований.

В 2014 году по управе расходы составили 107 621 747,99 руб. или 99,63% от запланированных средств, по ГКУ ИС соответственно 135 805 241,60 или 99,48%.

Расходы по управе и ГКУ ИС представлены в ф.0503164.

Обеспеченность управы и ГКУ ИС основными фондами и материальными ресурсами для осуществления своей деятельности в пределах нормы.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (Таблица N3)-прилагается;

Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) - прилагается;

Пояснение:

Доходы за 2014 год составили:

- по управе – 989 710,35 поступления от административных штрафов, штрафы за некачественное исполнение гос.контрактов;

- по ГКУ ИС –доходы составили всего – 7 514 664,91 руб. в том числе:

- 2 268 978,66 руб.- социальный наем;

- 35 242,04 руб.- коммерческий наем;

- 5 199 173,69 руб. – штрафные санкции за некачественную уборку дворовой территории.

- 11270,52 – невыясненные платежи.

Средства были перечислены в доход бюджета города Москвы.

В 2014 году управе района было выделено бюджетных ассигнований на общую сумму 108 020 580,0 руб. Освоено средств на сумму 107 621 747,99 руб., что составляет 99,63 исполнения сметы.

На 2014 год ГКУ «ИС района Кузьминки» было выделено бюджетных ассигнований на сумму 136 516 500,0 рублей. Освоено средств на сумму 135 805 241,60 руб., что составляет 99,48 % исполнения годового плана на 2014 год.

Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) – прилагается.

Пояснение:

  1. 1. 1 101 «Основные средства»

Управа Нижегородского района:

Остаток Основных средств на 01.01.2014 года составлял - 17 168 986,90 руб. За 2014 год было приобретено оборудование на сумму 604 075,0 руб. Выбытие основных средств составило – 3 109 754,38 руб.

Остаток на 01.01.2015 года составил – 14 663 307,52 руб.

По ГКУ «ИС района Нижегородский» остаток на 01.01.2014 г. составлял 84 361 559,18 руб.

За 2014 год поступило всего на сумму 4 750 617,13 руб. в том числе:

1 423 419,70 руб. – безвозмездная передача от ГКУ «Укрис» подъемная платформа для инвалидов

1 093 198,41 руб.- внутриведомственная передача с баланса управы Нижегородского р-на (МАФы, забор, столбики, тренажер)

2 070 599,02руб. – принятие на баланс объектов благоустройства территории(перевод с КОСГУ 225 на КОСГУ 310)

163 400,00 руб. – приобретено производственный и хозяйственный инвентарь (сейф, автоинформатор, кондиционер, часы, чайник, жалюзи, стол, кресло, 4факса, 4 принтера).

Списано всего за 2014 год на сумму 491 281,92 руб. в том числе:

450 065, 94. на забалансовый счет учета ОС (в т.ч. 134 782,05 руб (столбики), с забаланса 3990,00 часы,зеркало)

41215,98 – пришедшие в негодность

Остаток на 01.01.2015 год составляет 88 620 894,39 руб.

Остаточная стоимость имущества на 01.01.2015 г.- 80 502 693,66 руб.

А.21 «Основные средства до 3-х тысяч»

По управе района :

Стоимость основных средств на забалансовом счете 021 на 01.01.2014 г. составляла 529 193,19 руб. За отчетный период поступило основных средств на сумму 94 810,90 руб.

Остаточная стоимость на 01.01.2015 г. – 624 004,09 руб.

По ГКУ ИС : стоимость основных средств на забалансовом счете на 01.01.2014 г. составлял 9 386 577,48 руб.

За 2014 год поступило всего на сумму 446 075,94 руб.

Остаточная стоимость основных средств (А21) на 01.01.2015 год составляет 9 832 653,42 руб.

  1. 2. 1 104 «Амортизация»:

По управе района за отчетный год начислена амортизация на сумму 2011 910,94 руб.

По ГКУ ИС района – 8 609 482,65 руб.

3. 1 106 «Капитальные вложения»

Капитальные вложения на 01.01.2014 года составили – 14 850 857,35руб. Поступило за 2014 год – 11 794 334,35 руб. с учетом консолидации , списано 16 844 152,87 руб.

Остаток на конец периода на 01.01.2015 г. – 9 801 038,83 руб. по управе.

Данная сумма подлежит передаче на баланс ГКУ «Моссвет» опор освещения, установленных на спортивных площадках и на территории «Народного парка».

4. 1 105 «Материальные запасы»

Остаток на начало периода на 01.01.2014 г. – 233 685,18 руб. всего по управе и ГИ ИС района.

Приход на общую сумму - 1 357 188,91 руб.

Расход на общую сумму – 1 244 006,12 руб.

Остаток на 01.01.2015 г. – 346 867,97 руб.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) - прилагается;

Пояснение:

Дебиторская задолженность на 01.01.2015 года:

по управе отсутствует.

По ГУ ИС района:

120621 – 66 215,75 руб. (услуги связи)

120521 – 671534,96 руб. социальный и коммерческий наем;

130302 – 184 077,99 руб. – ФСС расходы по больничным листам превышают начисленные страховые взносы.

Кредиторская задолженность на 01.01.2015 года отсутствует.

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф. 0503178) - прилагается;

Пояснение:

Остаток средств на 01.01.2014 года составлял 340 129,45 руб. (управа)

Остаток средств на 01.01.2015 г. отсутствует.

В 2014 году из федерального бюджета на лицевой счет управы, открытый в Федеральном казначействе были выделены средства в сумме 53 220,30 руб. на уточнение списков присяжных заседателей. В связи с отсутствием потребности денежные средства не израсходованы .(ф.0503324)

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица N 4) - прилагается;

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (Таблица N 5) - прилагается;

Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица N 6) - прилагается;

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (Таблица N 7) - прилагается;

Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177) - прилагается.

Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) - прилагается;

Пояснение:

Изменение валюты баланса не производилось.

Форма 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности»

Строка 100 «Прочие доходы» сформировалась в результате начисления социального и коммерческого найма за 2014 год, начисления штрафных санкций подрядным организациям по санитарной уборке территории на сумму 9 929 471,41 руб.

Фактические расходы по бюджетной деятельности по строке 150 сложились в размере 243 391 869,70 руб.

Отклонение кассовых расходов от фактических расходов сложились:

КОСГУ

Касса

Факт

Сумма

отклонения

Причины

213

11 510 024,54

11 325 946,55

-184 077,99

Дт задолженность по ФСС

221

727 654,62

717 859,17

-9 795,45

Дт задолженность

225

155 830 157,83

147 634 050,51

-8 196 107,32

Перевод с 225 на 106 сч.

Остаток на 106 сч.

226

13 809 718,82

13 819 876,22

10 157,40

Дт на н.г. 10 157,40

310

2 163 507,33

11 794 334,35

9 630 827,02

Безвозмездная передача от управы ГКУ ИС-1 423 419,70;

перевод с 225 на 310 – 2 070 599,02 остаток на 106 сч. – 6136 808,30

Расходы по операциям с активами по бюджетной деятельности по КОСГУ 270 составили 11 865 399,71 руб., в том числе по КОСГУ 271 «амортизация основных средств» 10 621 393,59 руб., по 272 «расходование материальных запасов» 1 244 006,12 руб.

Форма 0503177 «Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий»

Затраты на информационно-коммуникационные технологии для обеспечения текущей деятельности управы района и подведомственного учреждения в 2014 году составили 106 100,0 руб., в том числе:

по строке 080 «Эксплуатационные расходы на информационно-коммуникационные технологии» в сумме 106 100,0 руб. (100 % от общей суммы), в том числе :

по строке 081 в сумме 106 100,0 руб. отражены расходы на обеспечение функционирования и поддержки работоспособности прикладного и системного программного обеспечения», а именно:

- бухгалтерские программы Парус и 1С для ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, учета нефинансовых активов;

- ведение воинского учета и бронирование (программа Гран - Бронирование);

Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (ф.0503177) – прилагается.

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица № 4)-прилагается.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (Таблица № 5)-прилагается.

Сведения о проведении инвентаризаций (таблица № 6) прилагается.

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (Таблица № 7)-прилагается.

Перечень форм отчетов, не включенных в состав отчетности в виду отсутствия числовых показателей:

Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503163);

Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167);

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171);

Сведения о государственном (муниципальном) долге (ф. 0503172);

Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей (ф. 0503176);

Сведения о кассовом исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности (ф.0503182);

Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ф.0503184).

Пояснение к «Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах»

По состоянию на 01.01.2015 года:

Счет 02

Материальные ценности, принятые на хранение в управе района – 2 788 765,30 руб.

Счет 04

Задолженность дебиторов прошлых лет по ГУ ИС района – 63358,36 руб.

Счет 10

Банковская гарантия на договора 2015 года - сумма 22 341 556,50 руб. (управа – 953295,0 руб., ГКУ ИС – 21 388 261,5059 326 768,08 руб.)

Счет 021

Основные средства стоимостью до 3000 руб. на сумму 10 456 657,51 руб., в том числе по управе – 624 004,09 руб., по ГКУ ИС – 9 832 653,42 руб.

Финансовый результат по управе Нижегородского района на 01.01.2014 года составлял 18 913 261,32 руб., на 01.01.2015 года составляет 7240820,66 руб. Уменьшение в результате списания нефинансовых активов.

Финансовый результат по ГКУ ИС района Нижегородский на 01.01.2014 года составлял 55 514 648,56руб., на 01.01.2015 года составляет 57 064 589,39 руб. Увеличение в результате безвозмездного получения нефинансовых активов.